| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
|
|
2025/3005.04 CONTRATO ORIGINAL |
TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA 29.605.776/0001-17 |
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil de Aquiraz AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
30/05/2025 1.143,75 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2905.01 CONTRATO ORIGINAL |
LEONARDO RIBEIRO ARARIPE (E+ ASSESSORIA EM EVENTOS) 14.785.951/0001-28 |
Secretaria de Turismo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) STANDS PARA O IV FEIRÃO DE VIAGENS DA ABAV CEARÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. |
29/05/2025 20.000,00 |
29/05/2025 29/08/2025 |
||
|
2025/2705.09 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 20.111,07 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2705.02 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
Secretaria de Gabinete do Prefeito AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 3.095,31 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2705.11 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos Hídricos AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 388,94 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2705.12 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
Secretaria de Trabalho e Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 19.203,68 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2705.04 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 14.803,73 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2705.05 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 1.014,41 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2705.10 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
Hospital Geral Manoel Assunção Pires AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 17.054,86 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2705.08 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 287,45 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2705.07 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
Procuradoria Geral do Município AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 911,90 |
02/06/2025 20/06/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2705.03 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil de Aquiraz AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 441,23 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2705.06 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
Secretaria de Trânsito e Transporte AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 196,70 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2605.01 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos Hídricos AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 2.763,15 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2605.05 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Secretaria de Trabalho e Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 45.388,15 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2605.12 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Secretaria de Trânsito e Transporte AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 652,53 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2605.06 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 57.658,68 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2605.03 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 6.794,31 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2605.09 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Secretaria de Gabinete do Prefeito AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 6.018,13 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
||
|
2025/2605.08 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Hospital Geral Manoel Assunção Pires AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 74.346,33 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |